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Revisoría Fiscal
La Revisoría Fiscal, es una institución creada por el Estado Colombiano con el propósito de salvaguardar los intereses de los propietarios, especialmente de aquellos que no tienen acceso al control de las Empresas. En las Cajas de Compensación Familiar, este propósito se extiende a todos los afiliados y a través de éstos a los beneficiarios del subsidio familiar. Dentro de las múltiples funciones que se le asignaron a este organismo se enmarcan especialmente la medición de la eficiencia de la gestión desarrollada por la administración de la Corporación, de los sistemas de control interno, de los resultados operacionales y financieros, y de la conservación y permanencia en el tiempo de las Entidades controladas. Para el libre ejercicio de las funciones, el Legislador instituyó la Revisoría Fiscal como un órgano independiente de la administración, con jerarquía superior a las Juntas Directivas, puesto que son ellos y quienes dependen de los mismos, el principal objeto de su función fiscalizadora. Su responsabilidad trasciende las actuaciones de los administradores, puesto que se constituye en el garante de los cumplimientos legales frente al Estado y sus distintas dependencias nacionales y territoriales; las Superintendencias como organismos de vigilancia y control y, los terceros que por razones de las actividades que desarrolla, tengan que ver con la Caja de Compensación Familiar.

Auditoria Interna

Objetivo

Presentar al Honorable Consejo Directivo Informe de las actividades desarrolladas por el departamento de Auditoría Interna y las incidencias de estas durante los diferentes períodos.

Funciones del Departamento

La Auditoría Interna como herramienta de control de la administración, tiene entre otras las siguientes funciones:

1. Verificar que las políticas y procedimientos establecidas por la administración se cumplan de acuerdo a como fueron creados.
2. Apoyar y asesorar a la administración en sus planes y programas
3. Impartir las recomendaciones según los casos para corregir o implementar aspectos de control.
4. Informar sobre políticas y procedimientos, así como la normatividad atinentes a las operaciones de la Caja.
5. Evaluar la eficiencia con que se cumplen las responsabilidades asignadas.
6. Brindar asesoría en aspectos relacionados con el desempeño de actividades operacionales y de control.

Actividad del Departamento

Va encaminada a determinar el cumplimiento de los siguientes objetivos del control interno:

1. Efectividad y eficiencia en las operaciones
2. Suficiencia y confiabilidad en la información financiera
3. Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables

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